No. |
Nama
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
Indikator
Kinerja |
Target |
Realisasi 2021 |
Sumber
Dana |
Jumlah
Anggaran |
Realisasi 2021 |
1 |
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat |
Nilai Kepuasan Masyarakat |
79,80% |
87,30% |
APBD |
Rp. 52.795.192.574 |
Rp.44.576.517.541 |
a. |
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar |
71% |
79,59% |
APBD |
Rp.52.681.236.574 |
Rp.44.507.413.791 |
|
Sub Kegiatan
: 1.
Pengadaan
Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan(DAK) |
Jumlah Sarana Yang Diadakan |
1 paket |
1 paket |
APBD |
Rp. 32.536.024.000 |
Rp.26.996.759.100 |
|
Sub Kegiatan
: 2.
Pengadaan
Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) |
Jumlah Prasarana Yang Diadakan |
1 paket |
1 paket |
APBD |
Rp. 4.255.726.000 |
Rp.3.981.039.498 |
|
Sub Kegiatan
: 3.
Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) |
Jumlah Alkes Yang Diadakan |
1 paket |
1 paket |
APBD |
Rp. 15.889486.574 |
Rp.13.529.615.193 |
b. |
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Persentase pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai hasil
survei akreditasi oleh KARS |
84% |
91,59% |
APBD |
Rp.113.956.000 |
Rp.69.103.750 |
|
Sub Kegiatan
: 1.
Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota |
Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi Oleh KARS |
25% |
67,58% |
APBD |
Rp.113.956.000 |
Rp.69.103.750 |
2 |
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota |
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang
Terpenuhi |
69,5% |
74,40% |
BLUD |
Rp.159.943.343.046 |
Rp.109.381.674.896 |
a. |
Kegiatan : Administrasi
Keuangan Perangakat Daerah |
Jumlah
Kegiatan yang Dikelola |
4 kegiatan |
4 kegiatan |
BLUD |
Rp.30.995.113.000 |
Rp.29.558.244.087 |
|
Sub
Kegiatan
: 1.
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN |
Belanja
Pegawai ASN |
1 paket |
1 paket |
BLUD |
Rp.30.995.113.000 |
Rp.29.558.244.087 |
b. |
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD |
Persentase Mutu Pelayanan RS : (Rata-rata dari Nilai Prosentase Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, BOR, LOS) |
67,77% |
51,05% |
BLUD |
Rp.128.948.230,046 |
Rp.79.823.430.809 |
|
Sub Kegiatan
: 1.
Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan BLUD |
Prosentase Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun |
250% |
304,11% |
BLUD |
Rp.30.995.113.000 |
Rp.29.558.244.087 |
3 |
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan |
Persentase Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan |
100% |
100% |
BLUD |
Rp.4.670.714.305 |
Rp.3.074.821.620 |
a |
Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota |
Cakupan Pembayaran Insentif Tenaga
Kesehatan |
100% |
100% |
BLUD |
Rp.4.670.714.305 |
Rp.3.074.821.620 |
|
Sub Kegiatan
: 1.
Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar |
Jumlah Pembayaran Yang Dilaksanakan |
12 bulan |
12 bulan |
BLUD |
Rp.4.670.714.305 |
Rp.3.074.821.620 |
c. CALK : Download
Created At : 2018-07-22 00:00:00 Oleh : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Informasi Publik Dibaca : 3468