Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2026









Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2025









Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2024
|
No. |
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
Indikator Kinerja |
Target |
Sumber Dana |
Jumlah Anggaran |
Penanggung Jawab |
|
1 |
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota |
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi |
75% |
 |
Rp 118.322.424.065 |
 |
|
a |
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangakat Daerah |
Jumlah Kegiatan yang Dikelola |
4 kegiatan |
PAD |
Rp 31.982.165.789 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan :   1.  Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN |
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
476 Orang/Bulan |
PAD |
Rp 31.982.165.789 |
Hermiyati |
|
b |
Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD |
Persentase BOR RS |
70% |
BLUD |
Rp 75.000.000.000 |
  |
|
 |
Sub Kegiatan :   1.  Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan BLUD |
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |
1 Unit Kerja |
BLUD |
Rp 75.000.000.000 |
1. Â
drg. Saptaya 2. Â
Kusnadi, S.Sos., M.M. 3.  dr. Dodi Indra Permadi, M.PH. 4.  Dwi Susetyo, S.KM., M.Kes 5.  Daryani,
S.E. |
|
c |
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |
100% |
DAK Fisik |
Rp 11.340.258.276 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan : 1.    Â
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya |
Jumlah
Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
2 Unit |
DAK Fisik |
Rp 11.340.258.276 |
1.   R. Bambang Sulistiyono, S.T 2.   dr. Dodi Indra Permadi, M.PH. 3.   Dwi Susetyo, S.KM., M.Kes 4.   Daryani,
S.E. |
|
2 |
Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat |
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi |
75% |
 |
Rp 15.403.950.000 |
 |
|
a |
Kegiatan :Â Â Â Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang Berfungsi dengan Baik |
100% |
DAK Fisik |
Rp 15.403.950.000 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan
:   1.    Â
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang Disediakan |
1 Unit |
DAK Fisik |
Rp 15.403.950.000 |
1.   R. Bambang Sulistiyono, S.T 2.   dr. Dodi Indra Permadi, M.PH. 3.   Dwi Susetyo, S.KM., M.Kes 4.   Daryani,
S.E |
Jadwal Kegiatan dan Target Realisasi Fisik Tahun 2024
|
No. |
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |
Anggaran |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Agt |
Sep |
Okt |
Nov |
Des |
|
1 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.1 |
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
31.982.165.789 |
7% |
14% |
21% |
36% |
43% |
57% |
64% |
71% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
1.1.1 |
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
31.982.165.789 |
7% |
14% |
21% |
36% |
43% |
57% |
64% |
71% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
1.2 |
Keg. Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
11.340.258.276 |
7% |
15% |
22% |
30% |
39% |
56% |
63% |
70% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
1.2.1 |
Sub Keg. Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
11.340.258.276 |
7% |
15% |
22% |
30% |
39% |
56% |
63% |
70% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
 |
1. Persiapan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣   Pembuatan Kelengkapan Dokumen Pengadaan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣   Rapat-rapat koordinasi |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
2. Pelaksanaan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣   E-PURCASHING |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣   Tandatangan SP/Kontrak |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣   Pelaksanaan Pekerjaan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣   Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣   Pengajuan Pembayaran |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
3. Pelaporan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.3 |
Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD |
75.000.000.000Â |
6% |
11% |
17% |
26% |
34% |
43% |
54% |
66% |
77% |
84% |
92% |
100% |
|
1.3.1 |
Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
75.000.000.000Â |
6% |
11% |
17% |
26% |
34% |
43% |
54% |
66% |
77% |
84% |
92% |
100% |
|
2 |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.1 |
Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
15.403.950.000 |
7% |
15% |
22% |
30% |
39% |
56% |
63% |
70% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
2.1.1 |
Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
15.403.950.000 |
7% |
15% |
22% |
30% |
39% |
56% |
63% |
70% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
 |
1. Persiapan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣  Â
Pembuatan kelengkapan dokumen pengadaan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣  Â
Rapat-rapat koordinasi |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
2. Pelaksanaan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣  Â
E-PURCASHING |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣  Â
Tanda tangan SP/kontrak |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣  Â
Pelaksanaan Pekerjaan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣  Â
Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
﹣  Â
Pengajuan pembayaran |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
3. Pelaporan |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
No |
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |
Anggaran |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
||||||
|
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
|||
|
1 |
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
31.982.165.789 |
 2.296.407.672 |
7% |
 2.296.407.672 |
7% |
 2.296.407.672 |
7% |
 4.509.044.535 |
14% |
 2.296.407.672 |
7% |
 4.509.044.536 |
14% |
|
2 |
Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
11.340.258.276 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2.076.633.455 |
18% |
957.091.000 |
8% |
2.076.633.455 |
18% |
|
3 |
Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
75.000.000.000 |
3.647.596.753 |
5% |
3.647.596.753 |
5% |
3.647.596.758 |
5% |
8.182.020.039 |
11% |
7.182.020.039 |
10% |
8.182.020.040 |
11% |
|
4 |
Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
15.403.950.000 |
 |
          0% |
 |
0% |
 |
0% |
 |
0% |
 |
0% |
 15.403.950.000 |
 100% |
|
 |
JUMLAH |
133.726.374.065 |
5.944.004.425 |
 |
5.944.004.425 |
 |
5.944.004.430 |
 |
14.767.698.029 |
 |
10.435.518.711 |
 |
30.171.648.031 |
 |
|
No |
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |
Anggaran |
Jul |
Ags |
Sep |
Okt |
Nov |
Des |
||||||
|
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
|||
|
1 |
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
31.982.165.789 |
 2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
 2.296.407.672 |
7% |
 2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
 2.296.407.672 |
7% |
|
2 |
Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
11.340.258.276 |
 |
 |
 |
 |
4.153.266.910 |
37% |
 |
 |
 |
 |
4.153.266.910 |
37% |
|
3 |
Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
75.000.000.000 |
5.552.726.814 |
7% |
5.552.726.814 |
7% |
7.552.726.816 |
10% |
5.552.726.814 |
7% |
5.552.726.814 |
7% |
7.552.726.816 |
10% |
|
4 |
Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
15.403.950.000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
JUMLAH |
133.726.374.065 |
7.849.134.486 |
 |
7.849.134.486 |
 |
14.002.401.398 |
 |
7.849.134.486 |
 |
7.849.134.486 |
 |
14.002.401.398 |
 |
KAKÂ 2024
Program Dan
Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2023
|
No. |
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
Indikator Kinerja |
Target |
Sumber Dana |
Jumlah Anggaran |
Penanggung
Jawab |
|
1 |
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota |
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS
yang Terpenuhi |
73,5% |
BLUD |
104.281.303.769 |
 |
|
a. |
Kegiatan :Â Â Â Administrasi Keuangan Perangakat Daerah |
Jumlah Kegiatan yang Dikelola |
4 kegiatan |
BLUD |
Rp.31.079.098.339 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan
:   1.        Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
441 Orang/Bulan |
BLUD |
Rp.31.079.098.339 |
Hermiyati |
|
b |
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD |
Persentase BOR RS |
69 % |
BLUD |
Rp. 73.202.205.430 |
  |
|
 |
Sub Kegiatan
:   1.        Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan |
1 Unit Kerja |
BLUD |
Rp. 73.202.205.430 |
1.      Â
dr.
Ana Roechanah, Sp. PK 2.      Â
Nur
Widadi, SKM 3.      Â
dr.
Dodi Indra Permadi, M.P.H. 4.      Â
Dwi
Susetyo, SKM., M.Kes 5.      Â
Daryani,
SE |
|
2 |
Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan |
Presentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga
Kesehatan RSUD Muntilan |
100% |
BLUD |
Rp. 1.335.703.502 |
 |
|
a |
Kegiatan :Â Â Â Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota |
Presentase Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota |
100% |
BLUD |
Rp. 1.335.703.502 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan
:   1.        Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Sesuai Standar (RSUD Muntilan) |
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) |
12 bulan |
BLUD |
Rp. 1.335.703.502 |
Hermiyati |

Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2022
|
No. |
Nama
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
Indikator
Kinerja |
Target |
Sumber
Dana |
Jumlah
Anggaran |
Penanggung Jawab |
|
1 |
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat |
Nilai Kepuasan Masyarakat |
80% |
APBD |
Rp.19.886.140.000 |
 |
|
a. |
Kegiatan :Â Â Â Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar |
80% |
APBD |
Rp.19.886.140.000 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan
:   1.      Â
Pengadaan
Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan(DAK) |
Jumlah Sarana Yang Diadakan |
1 paket |
APBD |
Rp.4.966.000.000 |
PENUNJANG/ drg. Budi
Rochman |
|
 |
Sub Kegiatan
:   2.    Â
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) |
Jumlah Alkes Yang Diadakan |
1 paket |
APBD |
Rp.14.920.140.000 |
PENUNJANG/ drg. Budi
Rochman |
|
2 |
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota |
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang
Terpenuhi |
71,5% |
BLUD |
Rp.101.131.479.053 |
 |
|
a. |
Kegiatan :Â Â Â Administrasi
Keuangan Perangakat Daerah |
Jumlah
Kegiatan yang Dikelola |
4 kegiatan |
BLUD |
Rp.30.625.130.000 |
 |
|
 |
Sub
Kegiatan
:   1.      Â
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN |
Belanja
Pegawai ASN |
1 paket |
BLUD |
Rp.30.625.130.000 |
KEUANGAN/ Totok Ruswanto, SKM.,MM |
|
b. |
Kegiatan :Â Â Â Peningkatan Pelayanan BLUD |
Persentase Mutu Pelayanan RS : (Rata-rata dari Nilai Prosentase Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, BOR, LOS) |
71,5% |
BLUD |
Rp.70.506.349.053 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan
:   1.      Â
Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan BLUD |
Prosentase Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun |
250% |
BLUD |
Rp.70.506.349.053 |
KEUANGAN/ Totok
Ruswanto, SKM.,MM |
|
3 |
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan |
Persentase Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan |
100% |
BLUD |
Rp.3.825.000.000 |
 |
|
a |
Kegiatan :Â Â Â Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota |
Cakupan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan |
100% |
BLUD |
Rp.3.825.000.000 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan
:   1.      Â
Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar |
Jumlah Pembayaran Yang Dilaksanakan |
12 bulan |
BLUD |
Rp.3.825.000.000 |
KEUANGAN/ Totok
Ruswanto, SKM.,MM |

Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2021
|
No. |
Nama Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan |
Indikator Kinerja |
Target |
Sumber Dana |
Jumlah Anggaran |
Penanggung Jawab |
|
1 |
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
Nilai Kepuasan
Masyarakat |
79,80% |
 |
Rp. 52.667.470.000 |
 |
|
a. |
Kegiatan :Â Â Â Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai
Standar |
71% |
 |
 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan :   1.     Pengadaan
Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan(DAK) |
Jumlah Sarana Yang Diadakan |
1
paket |
APBD |
Rp. 32.527.264.000 |
PENUNJANG/ Drg.
Budi Rochman |
|
 |
Sub Kegiatan :   2.     Pengadaan
Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) |
Jumlah Prasarana Yang Diadakan |
2
paket |
APBD |
Rp. 4.248.401.000 |
PENUNJANG/ Drg.
Budi Rochman |
|
 |
Sub Kegiatan :   3.     Pengadaan
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) |
Jumlah Alkes Yang Diadakan |
3
paket |
APBD |
Rp. 15.751.805.000 |
PENUNJANG/ Drg.
Budi Rochman |
|
b. |
Kegiatan :Â Â Â Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Persentase pelayanan kesehatan yang terstandarisasi
sesuai hasil survei akreditasi oleh KARS |
81% |
 |
 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan :   1.     Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota |
Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi Oleh KARS |
1
Kali |
APBD |
Rp.
140.000.000 |
PELAYANAN/ Â dr. Ana Roechanah, Sp.PK |
|
2 |
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Persentase Standar
Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi |
69,5% |
 |
Rp.
57.000.000.000 |
 |
|
 |
Kegiatan :Â Â Â Peningkatan Pelayanan BLUD |
Persentase Mutu Pelayanan RS : (Rata-rata dari Nilai Prosentase Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, BOR, LOS) |
100% |
 |
 |
 |
|
 |
Sub Kegiatan :   1.     Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Prosentase Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama
1 Tahun |
100% |
BLUD |
Rp. 57.000.000.000 |
KEUANGAN/ Ratna
Ernawati, SE |
|
 |
 |
TOTAL |
 |
 |
Rp. 109.667.470.000 |
 |

Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2020
|
No. |
Nama
Program/Kegiatan |
Indikator
Kinerja |
Target |
Sumber
Dana |
Jumlah
Anggaran |
Penanggung
Jawab |
|
1 |
Program
Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit |
1.
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi |
67.50% |
|
Rp.
89.402.580.400 |
|
|
|
|
2.
Nilai Kepuasan Masyarakat |
79.60% |
|
|
|
|
a. |
Kegiatan :Â Â Â Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Rumah Sakit (Belanja BLUD) |
Cakupan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan RS selama 1 Tahun |
100% |
BLUD |
Rp. 70.276.341.400 |
KEUANGAN/ Ratna Ernawati, SE |
|
b. |
Kegiatan :Â Â Â Akreditasi Rumah Sakit |
Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi
Oleh KARS |
1 kali |
APBD |
Rp. 200.000.000 |
PELAYANAN/ Â dr. Ana Roechanah, Sp.PK |
|
c. |
Kegiatan :Â Â Â Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung
Pelayanan Rumah Sakit (APBD) |
Jumlah Sarpras Yang Diadakan |
1 paket |
APBD |
- |
- |
|
d. |
Kegiatan :Â Â Â Pengadaan Peralatan Kesehatan
Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (APBD) |
Jumlah Alkes Yang Diadakan |
1 paket |
APBD |
- |
- |
|
e. |
Kegiatan :Â Â Â Pemeliharaan Sarana Prasarana dan
Peralatan Kesehatan Rumah Sakit |
Jumlah Sarpras dan Alkes Yang
Dipelihara |
2 paket |
APBD |
- |
- |
|
f. |
Kegiatan :Â Â Â Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung
Pelayanan RS (DAK) |
Jumlah Sarpras Yang Diadakan |
1 paket |
DAK |
- |
- |
|
g. |
Kegiatan :Â Â Â Pengadaan Peralatan Kesehatan
Pendukung Pelayanan RS (DAK) |
Jumlah Alkes Yang Diadakan |
1 paket |
DAK |
Rp. 18.926.239.000 |
PENUNJANG/ Drg. Budi Rochman |

Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2019
|
No. |
Nama Program/Kegiatan |
Indikator Kinerja |
Target |
Sumber Dana |
Jumlah Anggaran |
Penanggung Jawab |
|
1 |
Program:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Program pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata |
1.  Kepuasan Pelanggan RS 2.  Cost Recovery 3.  BOR  |
1.    80% 2.    100% 3.    77%  |
 |
Rp. 2.728.926.500 |
 |
|
a. |
Kegiatan:                                                                                Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Rencana Kerja Operasional (RKO) : Download |
Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS |
1 Paket Alat Kedokteran |
DAK |
Rp. 2.328.926.500 |
PENUNJANG/ Suharwit, SH, MA |
|
b. |
Kegiatan :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Rumah Sakit Rencana Kerja Operasional : Download |
Jumlah Unit Pelayanan yang terinteregrasi dengan SIM RS |
10 ruang/Instalasi |
APBD |
Rp. 400.000.000 |
TATA USAHA/ Umi Parastuti, S.Sos, MM |
|
2. |
Program:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat |
1.  Kepuasan Pelanggan RS 2.  Cost Recovery 3.  Karyawan yang mendapat pelatihan min 20 jam / th 4.  BOR 5.  Rata - rata kunjungan Rawat Jalan per hari |
1.    80% 2.    100% 3.    60% 4.    77% 5.    325 kunjungan |
 |
Rp. 60.447.269.727 |
 |
|
a. |
Kegiatan:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS (BLUD) Rencana Kerja Operasional : Download |
Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan | ||||
|
Kegiatan:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Rencana Kerja Operasional (RKO) : Download |
Verifikasi Akreditasi RS oleh KARS | |||||
Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2018